Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95

Valor Empenhado:R$ 113.098,20

Saldo a empenhar:R$ 457.654,75

Liquidação: 03020055.033

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4022

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.967,50

Valor Líquido: R$ 4.729,06

Valor Pago da RP R$ 4.967,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,0024,00R$ 2.376,00
#92384SERVIÇO DE RECARGA DE MULTIFUNCIONAL XEROX B 215 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 151,009,00R$ 1.359,00
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5013,00R$ 552,50
#92379SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE)R$ 40,0017,00R$ 680,00
Total BrutoR$ 4.967,50
Total LiquidoR$ 4.967,50
NÚMERO DA NOTA: 4022

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/10/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 1A3F79A11

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.967,504,80%R$ 238,44
Total das Retenções: R$ 238,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102006411/02/2026R$ 4.967,50