Dados do Empenho:

Número:03020061

Valor Total do Empenho:R$ 73.084,50

Valor Total Liquidado:R$ 40.625,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.117,50

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.27.01.25.002

Valor Total do Contrato:R$ 400.684,99

Valor Empenhado:R$ 191.555,45

Saldo a empenhar:R$ 209.129,54

Liquidação: 03020061.004

Liquidada em: 22/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1106

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.380,00

Valor Líquido: R$ 9.380,00

Valor Pago da RP R$ 9.380,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

KIT ALMOÇO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92340KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE)R$ 17,50536,00R$ 9.380,00
Total BrutoR$ 9.380,00
Total LiquidoR$ 9.380,00
NÚMERO DA NOTA: 1106

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.42.645.149/0001-78.55.001.000001106.1.10000001.5

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 23/10/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102000611/02/2026R$ 9.380,00