Dados do Empenho:

Número:25020002

Valor Total do Empenho:R$ 33.537,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.988,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:15.25.02.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 58.266,00

Valor Empenhado:R$ 33.661,00

Saldo a empenhar:R$ 24.605,00

Liquidação: 25020002.003

Liquidada em: 15/09/2025

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1050

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.034,94

Valor Líquido: R$ 1.034,94

Valor Pago da RP R$ 1.034,94

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96422AGUA MINERAL SEM GÁS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, TAMPA COM LACRE, RÓTULO DO FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 12 UNIDADES. (UNIDADE)R$ 11,0194,00R$ 1.034,94
Total BrutoR$ 1.034,94
Total LiquidoR$ 1.034,94
NÚMERO DA NOTA: 1050

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 11/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.42.645.149/0001-78.55.001.000001050.1.69632657.8

Número dos Formulários: 070028389

Data Limite de Expedição: 11/08/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.