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- Liquidação Nº 25020002.003
Número:25020002
Valor Total do Empenho:R$ 33.537,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.988,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15.25.02.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 58.266,00
Valor Empenhado:R$ 33.661,00
Saldo a empenhar:R$ 24.605,00
Liquidação: 25020002.003
Liquidada em: 15/09/2025Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1050
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.034,94
Valor Líquido: R$ 1.034,94
Valor Pago da RP R$ 1.034,94
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #96422 | AGUA MINERAL SEM GÁS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET DE 500 ML, TAMPA COM LACRE, RÓTULO DO FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 12 UNIDADES. (UNIDADE) | R$ 11,01 | 94,00 | R$ 1.034,94 | |
| Total Bruto | R$ 1.034,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.034,94 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 11/08/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2508.42.645.149/0001-78.55.001.000001050.1.69632657.8
Número dos Formulários: 070028389
Data Limite de Expedição: 11/08/2025