- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03030044.002
Número:03030044
Valor Total do Empenho:R$ 75.270,90
Valor Total Liquidado:R$ 75.270,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,05
Número:05.28.02.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 200.220,60
Valor Empenhado:R$ 102.368,37
Saldo a empenhar:R$ 97.852,23
Liquidação: 03030044.002
Liquidada em: 08/05/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2042
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.527,09
Valor Líquido: R$ 7.527,09
Valor Pago da RP R$ 7.527,09
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #94720 | SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE ACERVO CORRENTE, INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE JUNTO AO ARQUIVO CENTRAL, COMPREENDENDO: GERENCIAMENTO CONTINUO, REORGANIZAÇÃO FÍSICA, CLASSIFICAÇÃO, INDEXAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTE DOS I DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS, COM LAPSO TEMPORAL, INCLUINDO TRATAMENTO ARQUIVISTICO (MÊS) | R$ 2.500,00 | 1,00 | R$ 2.500,00 | |
| #94721 | SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE ACERVO CORRENTE, INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE JUNTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR A MUDANÇA DE SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DAS SECRETARIAS INCLUINDO: LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO (MÊS) | R$ 5.027,09 | 1,00 | R$ 5.027,09 | |
| Total Bruto | R$ 7.527,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.527,09 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/05/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: csegrfawx7tdv2zuj46yp38lkhi