Dados do Empenho:

Número:28030006

Valor Total do Empenho:R$ 128.563,40

Valor Total Liquidado:R$ 48.713,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.11.03.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 2.447.228,66

Valor Empenhado:R$ 515.340,08

Saldo a empenhar:R$ 1.931.888,58

Liquidação: 28030006.003

Liquidada em: 03/06/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6571

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.868,00

Valor Líquido: R$ 4.868,00

Valor Pago da RP R$ 4.868,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96286MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIAMETRO DE NO MINIMO 110CM E PÉ PAINEL EM “X” CONFECCIONADO EM MDP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FA (UNIDADE)R$ 464,001,00R$ 464,00
#96288MESA PARA IMPRESSORA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX900MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS C (UNIDADE)R$ 256,0010,00R$ 2.560,00
#96291GAVETEIRO VOLANTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MÍNIMO 15MM, FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SI (UNIDADE)R$ 461,004,00R$ 1.844,00
Total BrutoR$ 4.868,00
Total LiquidoR$ 4.868,00
NÚMERO DA NOTA: 6571

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.30.607.801/0001-80.55.001.000006571.1.21917421.1

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 19/05/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.