Dados do Empenho:

Número:28030010

Valor Total do Empenho:R$ 207.074,94

Valor Total Liquidado:R$ 47.624,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.11.03.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 2.447.228,66

Valor Empenhado:R$ 515.340,08

Saldo a empenhar:R$ 1.931.888,58

Liquidação: 28030010.001

Liquidada em: 04/06/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Produtor

Nota Fiscal: 6568

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.519,99

Valor Líquido: R$ 3.519,99

Valor Pago da RP R$ 3.519,99

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96354NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 8 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ATÉ 4.40 GHZ) E 10MB CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM (UNIDADE)R$ 3.519,991,00R$ 3.519,99
Total BrutoR$ 3.519,99
Total LiquidoR$ 3.519,99
NÚMERO DA NOTA: 6568

TIPO DE NOTA FISCAL: 4 - Mercadoria Produtor

Data da Emissão: 19/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.30.607.801/0001-80.55.001.000006568.1.75246143.0

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 19/05/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.