Dados do Empenho:

Número:28030010

Valor Total do Empenho:R$ 207.074,94

Valor Total Liquidado:R$ 47.624,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.11.03.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 2.447.228,66

Valor Empenhado:R$ 515.340,08

Saldo a empenhar:R$ 1.931.888,58

Liquidação: 28030010.003

Liquidada em: 18/11/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7019

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.750,00

Valor Líquido: R$ 7.750,00

Valor Pago da RP R$ 7.750,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96373IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM (UNIDADE)R$ 1.550,005,00R$ 7.750,00
Total BrutoR$ 7.750,00
Total LiquidoR$ 7.750,00
NÚMERO DA NOTA: 7019

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.30.607.801/0001-80.55.001.000007019.1.15774562.2

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 24/07/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.