Dados do Empenho:

Número:30040002

Valor Total do Empenho:R$ 15.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.240,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:04.30.04.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 22.860,00

Valor Empenhado:R$ 15.240,00

Saldo a empenhar:R$ 7.620,00

Liquidação: 30040002.008

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: JOAO GERMANO PONTES MOURA (041.230.343-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.905,00

Valor Líquido: R$ 1.905,00

Valor Pago da RP R$ 1.905,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

DEZEMBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 1.905,001,00R$ 1.905,00
Total BrutoR$ 1.905,00
Total LiquidoR$ 1.905,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601000606/01/2026R$ 1.905,00