Dados do Empenho:

Número:02060049

Valor Total do Empenho:R$ 1.044.489,60

Valor Total Liquidado:R$ 239.677,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.07.11.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.095.300,39

Valor Empenhado:R$ 1.089.900,00

Saldo a empenhar:R$ 5.005.400,39

Liquidação: 02060049.001

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 19

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 118.440,00

Valor Líquido: R$ 118.440,00

Valor Pago da RP R$ 118.440,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9255507 ORGULHO DO CEARA / TIMBOZINHO / JEREISSATI / ED. INFANTIL ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; C (UNIDADE)R$ 6,3018.800,00R$ 118.440,00
Total BrutoR$ 118.440,00
Total LiquidoR$ 118.440,00
NÚMERO DA NOTA: 19

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/07/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: ea5syidbrl9wk3z4ugnvo7xf6mj

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.