Dados do Empenho:

Número:01070087

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 103.385,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070087.003

Liquidada em: 30/09/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.494,59

Valor Líquido: R$ 16.494,59

Valor Pago da RP R$ 16.494,59

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

ref inss patronal setembro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 16.494,591,00R$ 16.494,59
Total BrutoR$ 16.494,59
Total LiquidoR$ 16.494,59
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.