Dados do Empenho:

Número:01070097

Valor Total do Empenho:R$ 4.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.433,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070097.001

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 726,20

Valor Líquido: R$ 726,20

Valor Pago da RP R$ 726,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 726,201,00R$ 726,20
Total BrutoR$ 726,20
Total LiquidoR$ 726,20
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.