Dados do Empenho:

Número:01070097

Valor Total do Empenho:R$ 4.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.433,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070097.002

Liquidada em: 29/08/2025

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 741,47

Valor Líquido: R$ 741,47

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF AGOSTO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 741,471,00R$ 741,47
Total BrutoR$ 741,47
Total LiquidoR$ 741,47
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.