Dados do Empenho:

Número:01070100

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 156.923,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070100.001

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.822,95

Valor Líquido: R$ 21.822,95

Valor Pago da RP R$ 21.822,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 21.822,951,00R$ 21.822,95
Total BrutoR$ 21.822,95
Total LiquidoR$ 21.822,95
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.