Dados do Empenho:

Número:01070110

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 166.054,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070110.013

Liquidada em: 28/11/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.995,14

Valor Líquido: R$ 6.995,14

Valor Pago da RP R$ 6.995,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF PATRONAL NOVEMBRO/2025 - SESA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 6.995,141,00R$ 6.995,14
Total BrutoR$ 6.995,14
Total LiquidoR$ 6.995,14
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.