Dados do Empenho:

Número:04070001

Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14

Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.30.06.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 879.317,87

Valor Empenhado:R$ 879.317,87

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 04070001.005

Liquidada em: 05/09/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3347

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.942,70

Valor Líquido: R$ 25.942,70

Valor Pago da RP R$ 25.942,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97053COTOVELO ROSCAVEL 3/4 (UNIDADE)R$ 3,8557,00R$ 219,45
#97158DOBRADIÇA EM AÇO (UNIDADE)R$ 3,7721,00R$ 79,17
#1882FECHADURA EXTERNA (UNIDADE)R$ 41,4838,00R$ 1.576,24
#97220FERRO 10.0. (UNIDADE)R$ 7,9922,00R$ 175,78
#97221FERRO 12.0. (UNIDADE)R$ 8,8536,00R$ 318,60
#26693JOELHO SOLDAVEL 32 MM (UNIDADE)R$ 1,9381,00R$ 156,33
#97055JUNÇÃO PARA ESGOTO 50MM (UNIDADE)R$ 4,1438,00R$ 157,32
#97057JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100MM (UNIDADE)R$ 15,0344,00R$ 661,32
#97058KIT DUCHA HIGIENICA (UNIDADE)R$ 26,0856,00R$ 1.460,48
#97060LUVA CORREDIÇA 32MM (UNIDADE)R$ 14,8856,00R$ 833,28
#97063LUVA CORREDIÇA 50MM (UNIDADE)R$ 22,7127,00R$ 613,17
#97072LUVA SOLDÁVEL 40MM (UNIDADE)R$ 3,4148,00R$ 163,68
#97274MANILHA DE 0,80 X 1,00,M (UNIDADE)R$ 306,6220,00R$ 6.132,40
#97206PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIO (UNIDADE)R$ 2,0640,00R$ 82,40
#97073PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO (UNIDADE)R$ 2,6623,00R$ 61,18
#97210PNEU COMPLETO COM CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO (UNIDADE)R$ 40,7912,00R$ 489,48
#3289PORTA PARANA 210X60 (UNIDADE)R$ 135,0016,00R$ 2.160,00
#1866PORTA PARANÁ 210X70 (UNIDADE)R$ 135,0023,00R$ 3.105,00
#84637PREGO 2.1/2X10- (UNIDADE)R$ 15,3420,00R$ 306,80
#70198REPARO PARA TORNEIRA; (UNIDADE)R$ 12,0626,00R$ 313,56
#97215SOLDA ELETRICA 6013. (UNIDADE)R$ 48,5225,00R$ 1.213,00
#97268TELA DE FERRO 10X10 (UNIDADE)R$ 65,3532,00R$ 2.091,20
#91667TELHA CERÂMICA COLONIAL .. (UNIDADE)R$ 0,791.000,00R$ 790,00
#97262TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0.50 CM (UNIDADE)R$ 25,9025,00R$ 647,50
#69685TIJOLO BRANCO, (UNIDADE)R$ 1,10725,00R$ 797,50
#97272TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 COM 08 FUROS (UNIDADE)R$ 0,70862,00R$ 603,40
#97265TRELIÇAS DE FERRO 6M (UNIDADE)R$ 35,4318,00R$ 637,74
#82VÁLVULA PARA LAVATORIO (UNIDADE)R$ 1,8652,00R$ 96,72
Total BrutoR$ 25.942,70
Total LiquidoR$ 25.942,70
NÚMERO DA NOTA: 3347

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.31.435.975/0001-76.55.001.000003347.1.37774322.6

Número dos Formulários: 067810349

Data Limite de Expedição: 02/09/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.