Dados do Empenho:

Número:09070002

Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:02.09.07.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 438.000,00

Valor Empenhado:R$ 219.000,00

Saldo a empenhar:R$ 219.000,00

Liquidação: 09070002.001

Liquidada em: 12/08/2025

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9765

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 36.500,00

Valor Líquido: R$ 36.500,00

Valor Pago da RP R$ 36.500,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÔNIO E DOAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97500PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (UNIDADE)R$ 36.500,001,00R$ 36.500,00
Total BrutoR$ 36.500,00
Total LiquidoR$ 36.500,00
NÚMERO DA NOTA: 9765

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/08/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 04743709

Data Limite de Expedição: 01/08/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.