Dados do Empenho:

Número:22070004

Valor Total do Empenho:R$ 22.184,22

Valor Total Liquidado:R$ 21.783,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.03.07.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 167.492,21

Valor Empenhado:R$ 110.893,24

Saldo a empenhar:R$ 56.598,97

Liquidação: 22070004.001

Liquidada em: 29/08/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 889

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.386,09

Valor Líquido: R$ 1.386,09

Valor Pago da RP R$ 1.386,09

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha, destinados a atender as necessidades das Unidades Administrativas do município de Pacatuba/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3639VASSOURA DE PALHA (UNIDADE)R$ 8,032,00R$ 16,06
#16342GARFO DESCARTAVEL C/50 (UNIDADE)R$ 4,774,00R$ 19,08
#20614COPO DESCARTAVEIS 150ML (UNIDADE)R$ 7,609,00R$ 68,40
#33664RODO DE PLASTICO DE 30CM (UNIDADE)R$ 4,9012,00R$ 58,80
#68975FLANELAS PARA LIMPEZA 38 X 58CM. (UNIDADE)R$ 3,884,00R$ 15,52
#69015COPO DESCARTÁVEL 250 ML PCT C/ 100 UNDS (UNIDADE)R$ 2,6060,00R$ 156,00
#71220PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO CABO LONGO (UNIDADE)R$ 11,431,00R$ 11,43
#72707 PALITO DE DENTE CX COM 100 UND. (UNIDADE)R$ 1,741,00R$ 1,74
#72752 COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE, COR BRANCA PARA REFEIÇÃO, PACOTE 50 UNIDADES. (UNIDADE)R$ 4,3016,00R$ 68,80
#72753 COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML, PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO (UNIDADE)R$ 6,874,00R$ 27,48
#72755 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, 50 ML PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO C (UNIDADE)R$ 3,1016,00R$ 49,60
#92936FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS: (UNIDADE)R$ 5,891,00R$ 5,89
#97506ÁCIDO MURIÁTICO (UNIDADE)R$ 37,501,00R$ 37,50
#97507ÁGUA SANITÁRIA (UNIDADE)R$ 22,703,00R$ 68,10
#97508DESINFETANTE - CX ?OM 12 UNIDADES (UNIDADE)R$ 39,403,00R$ 118,20
#97510DETERGENTE - CX COM 24 UNIDADES DE 500ML (UNIDADE)R$ 33,806,00R$ 202,80
#97514LIMPADOR DE VIDRO INSTANTÂNEO (UNIDADE)R$ 50,704,00R$ 202,80
#97515LIMPADOR MULTIUSO (UNIDADE)R$ 6,404,00R$ 25,60
#97516LUSTRA MÓVEIS COM 200ML (UNIDADE)R$ 9,001,00R$ 9,00
#97517PEDRA SANITARIA (UNIDADE)R$ 3,833,00R$ 11,49
#97518SABÃO EM BARRA DE 200G (UNIDADE)R$ 9,803,00R$ 29,40
#97520SABÃO EM PÓ PA??TE COM 500G (UNIDADE)R$ 2,1040,00R$ 84,00
#97522ESPONJA DE AÇO EMBALAGEM COM 8 UNIDADES (UNIDADE)R$ 2,708,00R$ 21,60
#97523ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE)R$ 1,6048,00R$ 76,80
Total BrutoR$ 1.386,09
Total LiquidoR$ 1.386,09
NÚMERO DA NOTA: 889

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.26.684.864/0001-63.55.001.000000889.1.80700007.1

Número dos Formulários: 066105374

Data Limite de Expedição: 22/08/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.