Dados do Empenho:

Número:22070006

Valor Total do Empenho:R$ 6.143,06

Valor Total Liquidado:R$ 6.143,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.03.07.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 167.492,21

Valor Empenhado:R$ 110.893,24

Saldo a empenhar:R$ 56.598,97

Liquidação: 22070006.001

Liquidada em: 29/08/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 887

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 957,41

Valor Líquido: R$ 957,41

Valor Pago da RP R$ 957,41

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha, destinados a atender as necessidades das Unidades Administrativas do município de Pacatuba/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3639VASSOURA DE PALHA (UNIDADE)R$ 8,031,00R$ 8,03
#16342GARFO DESCARTAVEL C/50 (UNIDADE)R$ 4,772,00R$ 9,54
#20614COPO DESCARTAVEIS 150ML (UNIDADE)R$ 7,605,00R$ 38,00
#29812PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. C/ 12 UNIDADES (UNIDADE)R$ 3,821,00R$ 3,82
#33664RODO DE PLASTICO DE 30CM (UNIDADE)R$ 4,908,00R$ 39,20
#68975FLANELAS PARA LIMPEZA 38 X 58CM. (UNIDADE)R$ 3,882,00R$ 7,76
#69015COPO DESCARTÁVEL 250 ML PCT C/ 100 UNDS (UNIDADE)R$ 2,6037,00R$ 96,20
#71220PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO CABO LONGO (UNIDADE)R$ 11,431,00R$ 11,43
#72707 PALITO DE DENTE CX COM 100 UND. (UNIDADE)R$ 1,741,00R$ 1,74
#72752 COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE, COR BRANCA PARA REFEIÇÃO, PACOTE 50 UNIDADES. (UNIDADE)R$ 4,3010,00R$ 43,00
#72753 COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML, PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO (UNIDADE)R$ 6,872,00R$ 13,74
#72755 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, 50 ML PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO C (UNIDADE)R$ 3,1010,00R$ 31,00
#72777 ESCOVA SANITÁRIA P/ SANITÁRIO C/ POTE. (UNIDADE)R$ 7,601,00R$ 7,60
#92936FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS: (UNIDADE)R$ 5,891,00R$ 5,89
#97506ÁCIDO MURIÁTICO (UNIDADE)R$ 37,501,00R$ 37,50
#97507ÁGUA SANITÁRIA (UNIDADE)R$ 22,702,00R$ 45,40
#97508DESINFETANTE - CX ?OM 12 UNIDADES (UNIDADE)R$ 39,402,00R$ 78,80
#97510DETERGENTE - CX COM 24 UNIDADES DE 500ML (UNIDADE)R$ 33,804,00R$ 135,20
#97514LIMPADOR DE VIDRO INSTANTÂNEO (UNIDADE)R$ 50,702,00R$ 101,40
#97515LIMPADOR MULTIUSO (UNIDADE)R$ 6,403,00R$ 19,20
#97516LUSTRA MÓVEIS COM 200ML (UNIDADE)R$ 9,001,00R$ 9,00
#97517PEDRA SANITARIA (UNIDADE)R$ 3,832,00R$ 7,66
#97518SABÃO EM BARRA DE 200G (UNIDADE)R$ 9,802,00R$ 19,60
#97520SABÃO EM PÓ PA??TE COM 500G (UNIDADE)R$ 2,1025,00R$ 52,50
#97522ESPONJA DE AÇO EMBALAGEM COM 8 UNIDADES (UNIDADE)R$ 2,705,00R$ 13,50
#97523ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE)R$ 1,6030,00R$ 48,00
#97525BALDE DE PLASTICO DE 100 LITROS (UNIDADE)R$ 72,701,00R$ 72,70
Total BrutoR$ 957,41
Total LiquidoR$ 957,41
NÚMERO DA NOTA: 887

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.26.684.864/0001-63.55.001.000000887.1.80700007.7

Número dos Formulários: 066105374

Data Limite de Expedição: 22/08/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.