Dados do Empenho:

Número:22070006

Valor Total do Empenho:R$ 6.143,06

Valor Total Liquidado:R$ 6.143,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.03.07.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 167.492,21

Valor Empenhado:R$ 110.893,24

Saldo a empenhar:R$ 56.598,97

Liquidação: 22070006.003

Liquidada em: 03/10/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 912

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 573,62

Valor Líquido: R$ 573,62

Valor Pago da RP R$ 573,62

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha, destinados a atender as necessidades das Unidades Administrativas do município de Pacatuba/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#72752 COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE, COR BRANCA PARA REFEIÇÃO, PACOTE 50 UNIDADES. (UNIDADE)R$ 4,305,00R$ 21,50
#72753 COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML, PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO (UNIDADE)R$ 6,873,00R$ 20,61
#72755 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, 50 ML PADRÃO ABNT, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, REFORÇADOS COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARRENDONDADAS NÃO C (UNIDADE)R$ 3,1010,00R$ 31,00
#97545AVENTAL DE COZINHA EM TECIDO OXFORD BRANCO (UNIDADE)R$ 19,901,00R$ 19,90
#74821BALDE 15 LITROS (UNIDADE)R$ 24,001,00R$ 24,00
#74822BALDE 20 LITROS (UNIDADE)R$ 19,971,00R$ 19,97
#11693BALDE DE PLASTICO 10LT (UNIDADE)R$ 13,331,00R$ 13,33
#20614COPO DESCARTAVEIS 150ML (UNIDADE)R$ 7,603,00R$ 22,80
#69015COPO DESCARTÁVEL 250 ML PCT C/ 100 UNDS (UNIDADE)R$ 2,6015,00R$ 39,00
#97509DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY (UNIDADE)R$ 119,301,00R$ 119,30
#97522ESPONJA DE AÇO EMBALAGEM COM 8 UNIDADES (UNIDADE)R$ 2,702,00R$ 5,40
#97523ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE)R$ 1,6015,00R$ 24,00
#68975FLANELAS PARA LIMPEZA 38 X 58CM. (UNIDADE)R$ 3,883,00R$ 11,64
#92936FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS: (UNIDADE)R$ 5,891,00R$ 5,89
#16342GARFO DESCARTAVEL C/50 (UNIDADE)R$ 4,772,00R$ 9,54
#97517PEDRA SANITARIA (UNIDADE)R$ 3,831,00R$ 3,83
#97521POLIDOR DE ALUMÍNIO (UNIDADE)R$ 24,701,00R$ 24,70
#33664RODO DE PLASTICO DE 30CM (UNIDADE)R$ 4,904,00R$ 19,60
#97518SABÃO EM BARRA DE 200G (UNIDADE)R$ 9,801,00R$ 9,80
#97519SABÃO EM BARRA NEUTRO (UNIDADE)R$ 15,951,00R$ 15,95
#97520SABÃO EM PÓ PA??TE COM 500G (UNIDADE)R$ 2,1010,00R$ 21,00
#97541SACOLA DE EMBALAGEM 40 CM (UNIDADE)R$ 20,813,00R$ 62,43
#3639VASSOURA DE PALHA (UNIDADE)R$ 8,031,00R$ 8,03
#97544VASSOURA TIPO ESCOVÃO (UNIDADE)R$ 20,401,00R$ 20,40
Total BrutoR$ 573,62
Total LiquidoR$ 573,62
NÚMERO DA NOTA: 912

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 25/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.26.684.864/0001-63.55.001.000000912.1.80700007.5

Número dos Formulários: 066105374

Data Limite de Expedição: 25/09/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.