Dados do Empenho:

Número:30070002

Valor Total do Empenho:R$ 142.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.27.01.25.290

Valor Total do Contrato:R$ 1.260.361,72

Valor Empenhado:R$ 876.108,20

Saldo a empenhar:R$ 384.253,52

Liquidação: 30070002.014

Liquidada em: 27/11/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1499

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.882,71

Valor Líquido: R$ 1.882,71

Valor Pago da RP R$ 1.882,71

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

BUFFET.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96417BUFFET PARA ALMOÇO OU JANTAR TIPO SELF SERVICE COM COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM PARA CADA 25 PESSOAS) DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADOS, MESA COM TOALHA, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES INOX, GUARDANAPOS DE PAPEL, TENDO COMO CARDÁPIO EM MÉDIA POR UNIDADE PEDIDA: AZEITE, 02 TIPOS DE CARNE, (VERMELHA E BRANCA), DOIS TIPOS DE SALADA (CRUA E COZIDA), DOIS TIPOS DE ARROZ, BAIÃO DE 2, MASSAS (LASANHA OU PANQUECA), MOLHOS, FAROFA, SOBREMESA GELADA, ÁGUA MINERAL, DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS E REFRIGERANTES EM SABORES VARIADOS. (UNIDADE)R$ 33,0357,00R$ 1.882,71
Total BrutoR$ 1.882,71
Total LiquidoR$ 1.882,71
NÚMERO DA NOTA: 1499

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/11/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 859bawiqv3jxtlehudkfzyn4csp

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.