Dados do Empenho:

Número:01080036

Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 268.558,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.28.07.23.004

Valor Total do Contrato:R$ 1.128.600,00

Valor Empenhado:R$ 489.249,05

Saldo a empenhar:R$ 639.350,95

Liquidação: 01080036.006

Liquidada em: 15/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 29899

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 53.413,75

Valor Líquido: R$ 53.413,75

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO VEICULAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 53.413,751,00R$ 53.413,75
Total BrutoR$ 53.413,75
Total LiquidoR$ 53.413,75
NÚMERO DA NOTA: 29899

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/11/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 952155974

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.