Dados do Empenho:

Número:01080039

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.821,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:12.28.07.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00

Valor Empenhado:R$ 129.825,00

Saldo a empenhar:R$ 275.175,00

Liquidação: 01080039.002

Liquidada em: 15/10/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 24907

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 117,00

Valor Líquido: R$ 117,00

Valor Pago da RP R$ 117,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CARTÕES ABASTECIMENTO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 117,001,00R$ 117,00
Total BrutoR$ 117,00
Total LiquidoR$ 117,00
NÚMERO DA NOTA: 24907

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 229247565

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.