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- Liquidação Nº 01080039.004
Número:01080039
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.821,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12.28.07.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00
Valor Empenhado:R$ 129.825,00
Saldo a empenhar:R$ 275.175,00
Liquidação: 01080039.004
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIALFornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 30992
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.500,00
Valor Líquido: R$ 13.500,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 10010012Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 13.500,00 | 1,00 | R$ 13.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 13.500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.500,00 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 30992
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 9518622
Data Limite de Expedição: 02/12/2025
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total