Dados do Empenho:

Número:01080056

Valor Total do Empenho:R$ 39.028,82

Valor Total Liquidado:R$ 38.686,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 1.094.044,16

Saldo a empenhar:R$ 67.766,42

Liquidação: 01080056.001

Liquidada em: 29/09/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2742

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 23.040,18

Valor Líquido: R$ 21.888,17

Valor Pago da RP R$ 23.040,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03.03.0040. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90070BEBEDOURO INDUSTRIAL TROCA DE TORNEIRA CROMADA (SERVIÇO)R$ 50,0938,00R$ 1.903,42
#90071BEBEDOURO INDUSTRIAL TROCA DE VENTILADOR (SERVIÇO)R$ 180,0918,00R$ 3.241,62
#90072BEBEDOURO INDUSTRIAL TROCA DO COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 350,096,00R$ 2.100,54
#90073BEBEDOURO INDUSTRIAL TROCA DE SERPENTINA (SERVIÇO)R$ 101,0018,00R$ 1.818,00
#90077PURIFICADOR DE ÁGUA TROCA DE FILTRO (SERVIÇO)R$ 60,0035,00R$ 2.100,00
#90079REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE FUSÍVEL TÉRMICO (SERVIÇO)R$ 79,1016,00R$ 1.265,60
#90080REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE RESISTÊNCIA (SERVIÇO)R$ 160,0015,00R$ 2.400,00
#90082REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 450,205,00R$ 2.251,00
#90091GELÁGUA TROCA DE TERMOSTATO. (SERVIÇO)R$ 100,003,00R$ 300,00
#90114AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 100,007,00R$ 700,00
#90115AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO)R$ 155,0032,00R$ 4.960,00
Total BrutoR$ 23.040,18
Total LiquidoR$ 23.040,18
NÚMERO DA NOTA: 2742

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 200945

Chave de Verificação: 0

Data Limite de Expedição: 09/09/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 23.040,185,00%R$ 1.152,01
Total das Retenções: R$ 1.152,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202003502/02/2026R$ 23.040,18