Dados do Empenho:

Número:01090041

Valor Total do Empenho:R$ 2.408.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.257.303,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.01.03.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 163.839.344,22

Valor Empenhado:R$ 10.963.103,22

Saldo a empenhar:R$ 152.876.241,00

Liquidação: 01090041.002

Liquidada em: 03/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1073

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 56.398,13

Valor Líquido: R$ 56.398,13

Valor Pago da RP R$ 56.398,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF NOVEMBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 56.398,131,00R$ 56.398,13
Total BrutoR$ 56.398,13
Total LiquidoR$ 56.398,13
NÚMERO DA NOTA: 1073

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 584597310

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.