Dados do Empenho:

Número:01090062

Valor Total do Empenho:R$ 32.248,06

Valor Total Liquidado:R$ 17.830,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 646.044,16

Saldo a empenhar:R$ 515.766,42

Liquidação: 01090062.001

Liquidada em: 04/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2820

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.155,40

Valor Líquido: R$ 10.597,63

Valor Pago da RP R$ 11.155,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90115AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO)R$ 155,005,00R$ 775,00
#90114AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 100,005,00R$ 500,00
#90112AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA (SERVIÇO)R$ 300,002,00R$ 600,00
#90106CÂMARA FRIGORÍFICA RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 1.000,001,00R$ 1.000,00
#90102CÂMARA FRIGORÍFICA TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 4.900,001,00R$ 4.900,00
#90104CÂMARA FRIGORÍFICA TROCA DE SERPENTINA (SERVIÇO)R$ 2.000,001,00R$ 2.000,00
#90082REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 450,202,00R$ 900,40
#90080REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE RESISTÊNCIA (SERVIÇO)R$ 160,003,00R$ 480,00
Total BrutoR$ 11.155,40
Total LiquidoR$ 11.155,40
NÚMERO DA NOTA: 2820

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/11/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 5izoycuj2weqpvan3fmblxr4679

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 11.155,405,00%R$ 557,77
Total das Retenções: R$ 557,77
Total Pago: R$ 11.155,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302002103/02/2026R$ 11.155,40