Dados do Empenho:

Número:01090103

Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.28.07.23.005

Valor Total do Contrato:R$ 1.128.600,00

Valor Empenhado:R$ 357.153,45

Saldo a empenhar:R$ 771.446,55

Liquidação: 01090103.003

Liquidada em: 19/11/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 24909

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 42.978,00

Valor Líquido: R$ 42.978,00

Valor Pago da RP R$ 42.978,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO VEICULAR.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 42.978,001,00R$ 42.978,00
Total BrutoR$ 42.978,00
Total LiquidoR$ 42.978,00
NÚMERO DA NOTA: 24909

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 244806807

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.