Dados do Empenho:

Número:17090001

Valor Total do Empenho:R$ 198.747,02

Valor Total Liquidado:R$ 198.747,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.04.10.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 21.608.756,61

Valor Empenhado:R$ 596.241,06

Saldo a empenhar:R$ 21.012.515,55

Liquidação: 17090001.001

Liquidada em: 29/09/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 259

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 198.747,02

Valor Líquido: R$ 198.747,02

Valor Pago da RP R$ 100.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 198.747,021,00R$ 198.747,02
Total BrutoR$ 198.747,02
Total LiquidoR$ 198.747,02
NÚMERO DA NOTA: 259

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2024

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 460340791

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.