Dados do Empenho:

Número:29100004

Valor Total do Empenho:R$ 58.715,38

Valor Total Liquidado:R$ 31.042,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.27.01.25.290

Valor Total do Contrato:R$ 1.260.361,72

Valor Empenhado:R$ 876.108,20

Saldo a empenhar:R$ 384.253,52

Liquidação: 29100004.001

Liquidada em: 20/11/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1487

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 821,40

Valor Líquido: R$ 821,40

Valor Pago da RP R$ 821,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

COFFEE BREAK.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96883COFFE BREAK TIPO SELF SERVICE COM COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM PARA CADA 25 PESSOAS) DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADO), MESA COM TOALHA, CADEIRAS, JARRA, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES INOX, GUARDANAPOS DE PAPEL, TENDO COMO CARDÁPIO: ACHOCOLATADO, 02 TIPO DE SUCOS NATURAIS E 02 TIPOS DE REFRIGERANTES (01 DIETÉTICO), SALADA DE FRUTAS VARIADAS, TORRADAS, MINI SANDUÍCHES VARIADOS, MASSA SALGADA, SALGADOS FRITOS E DE FORNO, 01 MASSA DOCE (BOLO VARIADO), OVOS FRITOS, CUSCUZ, TAPIOCA, MINI PÃES, QUEIJO, PRESUNTO,CARNE MOÍDA. (UNIDADE)R$ 27,3830,00R$ 821,40
Total BrutoR$ 821,40
Total LiquidoR$ 821,40
NÚMERO DA NOTA: 1487

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/11/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: jhvkori6slwec3pzt4fa925dyng

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.