- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 10110001.001
Número:10110001
Valor Total do Empenho:R$ 1.687,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.687,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15.31.10.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.687,80
Valor Empenhado:R$ 1.687,80
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 10110001.001
Liquidada em: 23/12/2025Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1026
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.687,80
Valor Líquido: R$ 1.667,55
Valor Pago da RP R$ 1.687,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 1.687,80 | 1,00 | R$ 1.687,80 | |
| Total Bruto | R$ 1.687,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.687,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/11/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2511.18.514.558/0001-50.55.001.000001026.1.00001028.0
Número dos Formulários: 0
Número do Protocolo: 0
Data Limite de Expedição: 24/11/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 1.687,80 | 1,20% | R$ 20,25 |