Dados do Empenho:

Número:13110023

Valor Total do Empenho:R$ 241.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.913,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.086,53

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.29.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 541.542,61

Valor Empenhado:R$ 291.729,03

Saldo a empenhar:R$ 249.813,58

Liquidação: 13110023.001

Liquidada em: 28/11/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 17

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 145.779,33

Valor Líquido: R$ 145.779,33

Valor Pago da RP R$ 145.779,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF A 1º MEDIÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97916PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04 (SERVIÇO)R$ 145.779,331,00R$ 145.779,33
Total BrutoR$ 145.779,33
Total LiquidoR$ 145.779,33
NÚMERO DA NOTA: 17

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/11/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: cht5eidwauvx7b3zjnll9rs68qgk

Data Limite de Expedição: 06/11/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.