- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 13110023.002
Número:13110023
Valor Total do Empenho:R$ 241.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 231.913,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.086,53
Número:05.29.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 541.542,61
Valor Empenhado:R$ 291.729,03
Saldo a empenhar:R$ 249.813,58
Liquidação: 13110023.002
Liquidada em: 19/12/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 23
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 86.134,14
Valor Líquido: R$ 86.134,14
Valor Pago da RP R$ 86.134,14
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03110052 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI III, NO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 86.134,14 | 1,00 | R$ 86.134,14 | |
| Total Bruto | R$ 86.134,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 86.134,14 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 23
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 1821050
Data Limite de Expedição: 04/12/2025
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total