Dados do Empenho:

Número:13110040

Valor Total do Empenho:R$ 27.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.496,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 13110040.004

Liquidada em: 10/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.956,55

Valor Líquido: R$ 5.763,65

Valor Pago da RP R$ 7.956,55

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF A NOV/2025 RESCISÃO ACS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 7.956,551,00R$ 7.956,55
Total BrutoR$ 7.956,55
Total LiquidoR$ 7.956,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
OUTRAS RESTITUIÇÕESPagar/RecolherR$ 1.821,60
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 371,30
Total das Retenções: R$ 2.192,90
Total Pago: R$ 7.956,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205008222/05/2026R$ 7.956,55