- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010017.064
Número:02010017
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.078,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (94,05)
Liquidação: 02010017.064
Liquidada em: 10/04/2025Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE FINANÇASFornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 272,21
Valor Líquido: R$ 272,21
Valor Pago da RP R$ 272,21
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 272,21 | 1,00 | R$ 272,21 | |
| Total Bruto | R$ 272,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 272,21 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total