Dados do Empenho:

Número:26010023

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.962,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37,85

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 26010023.002

Liquidada em: 09/02/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.333,33

Valor Líquido: R$ 3.333,33

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 09/02/2026


Histórico:

REF RESCUSÃOP FOPAG ADM TEMPORARIOS - JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.333,331,00R$ 3.333,33
Total BrutoR$ 3.333,33
Total LiquidoR$ 3.333,33
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.