Dados do Empenho:

Número:26010017

Valor Total do Empenho:R$ 2.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.666,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33,34

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 26010017.001

Liquidada em: 09/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.666,66

Valor Líquido: R$ 2.666,66

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 09/02/2026


Histórico:

RESCISÃO - INFRA - TEMPORÁRIOS - 01/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.666,661,00R$ 2.666,66
Total BrutoR$ 2.666,66
Total LiquidoR$ 2.666,66
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.