Dados do Empenho:

Número:26010025

Valor Total do Empenho:R$ 4.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.503,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96,43

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 26010025.001

Liquidada em: 09/02/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.503,57

Valor Líquido: R$ 4.503,57

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 09/02/2026


Histórico:

REF RESCISÃO FOPAG TURISMO COMISSIONADOS - JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.503,571,00R$ 4.503,57
Total BrutoR$ 4.503,57
Total LiquidoR$ 4.503,57
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.