Dados do Empenho:

Número:01090001

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.369,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01090001.004

Liquidada em: 02/09/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.784,88

Valor Líquido: R$ 1.784,88

Valor Pago da RP R$ 1.784,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF RESCISÕES FUNDEB 70 TEMPORARIOS - MAIO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 1.784,881,00R$ 1.784,88
Total BrutoR$ 1.784,88
Total LiquidoR$ 1.784,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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