Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 130.911,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 669.088,03

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010052.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 63.782,32

Valor Líquido: R$ 56.013,38

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 26/01/2026


Histórico:

Competência Janeiro/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 63.782,321,00R$ 63.782,32
Total BrutoR$ 63.782,32
Total LiquidoR$ 63.782,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 506,56
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 5.412,00
IRRFPagar/RecolherR$ 1.850,38
Total das Retenções: R$ 7.768,94
Total Pago: R$ 63.782,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801013828/01/2026R$ 63.782,32