Dados do Empenho:

Número:13110013

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 323.632,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.705,53

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.05.01.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94

Valor Empenhado:R$ 5.463.338,43

Saldo a empenhar:R$ 235.922.235,51

Liquidação: 13110013.002

Liquidada em: 26/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 123

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 60.294,47

Valor Líquido: R$ 56.556,22

Valor Pago da RP R$ 60.294,47

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 26/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com a medição do periodo de 05/12/2025 a 05/12/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#74898REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA (SERVIÇO)R$ 60.294,471,00R$ 60.294,47
Total BrutoR$ 60.294,47
Total LiquidoR$ 60.294,47
NÚMERO DA NOTA: 123

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 60.294,475,00%R$ 3.014,72
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 60.294,471,20%R$ 723,53
Total das Retenções: R$ 3.738,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702000627/02/2026R$ 60.294,47