Dados do Empenho:

Número:02010232

Valor Total do Empenho:R$ 8.118,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.820,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:14.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 198.221,10

Valor Empenhado:R$ 4.008,60

Saldo a empenhar:R$ 194.212,50

Liquidação: 02010232.005

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4300

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.155,00

Valor Líquido: R$ 1.052,04

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. NF 4300
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92375SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 40,004,00R$ 160,00
#92373SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 50,003,00R$ 150,00
#92377SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 70,006,00R$ 420,00
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5010,00R$ 425,00
Total BrutoR$ 1.155,00
Total LiquidoR$ 1.155,00
NÚMERO DA NOTA: 4300

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: B27ED71DB

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.145,004,80%R$ 102,96
Total das Retenções: R$ 102,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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