Dados do Empenho:

Número:03060003

Valor Total do Empenho:R$ 239.749,98

Valor Total Liquidado:R$ 199.791,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.02.05.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 479.499,96

Valor Empenhado:R$ 479.499,96

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 03060003.005

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 37

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.958,33

Valor Líquido: R$ 34.723,79

Valor Pago da RP R$ 39.958,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 26/01/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97006LOCAÇÃO DE ONIBUS TIPO EXECUTIVO (MÊS)R$ 39.958,331,00R$ 39.958,33
Total BrutoR$ 39.958,33
Total LiquidoR$ 39.958,33
NÚMERO DA NOTA: 37

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/10/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 634uzpqje8rgid57vmts2wyhonb

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 11.987,5011,00%R$ 1.318,62
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 39.958,335,00%R$ 1.997,92
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 39.958,334,80%R$ 1.918,00
Total das Retenções: R$ 5.234,54
Total Pago: R$ 39.958,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602000606/02/2026R$ 39.958,33