Dados do Empenho:

Número:13110011

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 429.936,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 800,85

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.22.05.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28

Valor Empenhado:R$ 7.846.502,01

Saldo a empenhar:R$ 4.244.136,27

Liquidação: 13110011.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2898

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 221.199,15

Valor Líquido: R$ 200.295,83

Valor Pago da RP R$ 221.199,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. da nf 2898 de 01/12 a 31/12/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97011OPERACIONALIZAÇÃO DE DESTINO FINAL (MÊS)R$ 221.199,151,00R$ 221.199,15
Total BrutoR$ 221.199,15
Total LiquidoR$ 221.199,15
NÚMERO DA NOTA: 2898

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 741775759

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 132.719,495,00%R$ 6.635,97
INSS - PJ0006 - Construção Civil - Terraplanagem, Aterro Sanitário e DragagemExtraorçamentárioR$ 33.179,8711,00%R$ 3.649,79
IR - PJ0021 - Serviços de limpezaExtraorçamentárioR$ 221.199,154,80%R$ 10.617,56
Total das Retenções: R$ 20.903,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402011104/02/2026R$ 221.199,15