Dados do Empenho:

Número:05010008

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:06.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 107.340,00

Valor Empenhado:R$ 16.114,45

Saldo a empenhar:R$ 91.225,55

Liquidação: 05010008.002

Liquidada em: 20/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2806040

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 661,78

Valor Líquido: R$ 661,78

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98361FINANÇAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 661,781,00R$ 661,78
Total BrutoR$ 661,78
Total LiquidoR$ 661,78
Total Pago: R$ 661,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403002124/03/2026R$ 661,78