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- Liquidação Nº 02010197.013
Número:02010197
Valor Total do Empenho:R$ 56.097,77
Valor Total Liquidado:R$ 29.802,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 291,70
Número:05.24.08.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 159.503,31
Valor Empenhado:R$ 69.084,98
Saldo a empenhar:R$ 90.418,33
Liquidação: 02010197.013
Liquidada em: 09/03/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2891
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.240,00
Valor Líquido: R$ 1.178,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 09/03/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. NF Nº 2891.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 8,00 | R$ 1.240,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.240,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.240,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: rl9ughsfjqdpy4omnz6axvtkciw
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.240,00 | 5,00% | R$ 62,00 |