Dados do Empenho:

Número:05010252

Valor Total do Empenho:R$ 84.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.810,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.840,00

Dados da Licitação:

Número:09.015/2025-AD

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 253.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.29.08.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 253.000,00

Valor Empenhado:R$ 128.560,00

Saldo a empenhar:R$ 124.440,00

Liquidação: 05010252.001

Liquidada em: 23/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: HEBERTH.F.R.C.MOTA (30.580.753/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 197

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.345,00

Valor Líquido: R$ 14.345,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

Liquidação referente a próteses dentária. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97906SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (UNIDADE)R$ 225,0023,00R$ 5.175,00
#97907MONTAGEM DE DENTES SOBRE GRADE MAXILAR OU MANDIBULAR (UNIDADE)R$ 135,0023,00R$ 3.105,00
#97908 ENCERAMENTO, ESCULTURA, INCLUSÃO, PRENSAGEM E POLIMERIZAÇÃO (UNIDADE)R$ 135,0023,00R$ 3.105,00
#97909MONTAGEM DE DENTES PARA PROTESE TOTAL MAXILAR OU MANDUBULAR (UNIDADE)R$ 175,008,00R$ 1.400,00
#97910ACRILIZAÇÃO, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PROTESE TOTAL MAXILAR OU MANDUBULAR. (UNIDADE)R$ 195,008,00R$ 1.560,00
Total BrutoR$ 14.345,00
Total LiquidoR$ 14.345,00
NÚMERO DA NOTA: 197

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/01/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: u6o3wpdc9kx7z2tfgr5bvimheaj

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2404002124/04/2026R$ 14.345,00