Dados do Empenho:

Número:01120001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.749,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.250,03

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.639.200,00

Valor Empenhado:R$ 240.000,00

Saldo a empenhar:R$ 1.399.200,00

Liquidação: 01120001.001

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2734626

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 56.749,97

Valor Líquido: R$ 56.749,97

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 11/03/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. FATURA Nº 2734626.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98352INFRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 56.749,971,00R$ 56.749,97
Total BrutoR$ 56.749,97
Total LiquidoR$ 56.749,97
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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