Dados do Empenho:

Número:05010194

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 209,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.790,72

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010194.004

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 52,32

Valor Líquido: R$ 52,32

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 52,321,00R$ 52,32
Total BrutoR$ 52,32
Total LiquidoR$ 52,32
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 52,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502042025/02/2026R$ 52,32