Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.006

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 347.717,33

Valor Líquido: R$ 231.139,06

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 24/03/2026


Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 347.717,331,00R$ 347.717,33
Total BrutoR$ 347.717,33
Total LiquidoR$ 347.717,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 12.205,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.147,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 17.304,32
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 371,28
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.541,69
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 874,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 38.461,38
IRRFPagar/RecolherR$ 42.532,48
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 116.578,27
Total Pago: R$ 347.717,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003034630/03/2026R$ 347.717,33