Dados do Empenho:

Número:05010172

Valor Total do Empenho:R$ 157.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.653,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.346,52

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010172.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.453,05

Valor Líquido: R$ 23.453,05

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

REF RPPS PATRONAL - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 23.453,051,00R$ 23.453,05
Total BrutoR$ 23.453,05
Total LiquidoR$ 23.453,05
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003001430/03/2026R$ 23.453,05